澄城县扎实开展行政事业单位内部控制检查工作
为进一步提高行政事业单位内部控制管理水平,提升财会监督能效,加强单位内部监督,健全内部控制体系。澄城县财政局按照《关于进一步加强财会监督工作的意见》的有关要求,在县域内组织开展2022年度行政事业单位内部控制报告编报工作的监督检查。
一是定标立尺,提高检查质量。一方面,成立检查工作小组,明确工作职责,组织小组成员学习行政事业单位内部控制监督检查指标,夯实基础,准确把握指标要点。另一方面,聚焦行政事业单位内部控制报告内容,检查小组成员要对照指标逐项核实,形成包含单位层面的组织架构、不相容岗位分离及业务层面的制度、流程图等27项指标内容,助力单位扎实开展内部控制工作。
二是实地调研、明确检查重点。检查组通过实地走访、查阅资料、现场询问等方式,对县域内行政事业单位内部控制报告内容的真实性、完整性和规范性进行了全方位、拉网式检查。依据内部控制监督检查指标,重点关注单位内部控制组织架构、机构运行以及预算业务、收支业务、政府采购、资产管理、建设项目管理、合同管理等六大项业务层面的制度、流程图建设情况,逐项分析研判,形成问题清单。
三是以查促建,推进廉政建设。对检查中发现的问题,现场逐一指导,给予整改意见,明确整改时限。要求各单位要严格落实《行政事业单位内部控制规范》,及时查漏补缺,定期对各业务制度、流程图进行风险评估。督促各单位进一步提高内控工作的重要性,不断探索适合本单位工作实际的内部控制管理体系,建立健全内部控制制度,规范单位内部运行,促进依法行政,推进廉政建设。
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